目录
第一部分 临沧市植保植检站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市植保植检站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市植保植检站
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、组织制定临沧市农业植物病虫草鼠害防控工作的发展规划及年度计划。
2、负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理。
3、组织全市农业植物有害生物监测、预警、控制。
4、承担绿色防控技术集成示范推广工作。
5、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:综合股、植物检疫股、农作物病虫害防治股、农作物病虫害测报股4个股室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年工作目标:1、通过实施“虫口夺粮”“两增两减”行动,确保全市粮食作物病虫害造成的损失率控制在5%以下,经济作物控制在8%以下;主要病虫害长期预报率达到85%以上,短期预报率达到95%以上;主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上,力争植物疫情处置率100%;三大粮食作物统防统治覆盖率提高到46%以上、绿色防控覆盖率力争提高到56%以上;统防统治区病虫危害损失率控制在4%以下,全市化学农药使用量减少1个百分点,确保重大病虫不大面积暴发成灾。2026年重点做好以下四个方面工作:一是强化监测预警,提高智能化水平;强化病虫情会商,严格信息报送制度。二是加强技术指导,做好重大病虫害防治工作;抓好农药减量增效;大力推广绿色防控,持续推进统防统治。三是加强植物疫情监测,强化植物疫情防控,推进检疫执法监管。四是抓好农药监管,协助做好农药管理工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制11人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2428757.96元,其中:一般公共预算2427677元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,使用非财政拨款结余1080.96元。
与上年对比减少68723.47元,下降2.75%。主要原因分析:在职人员比上年减少1人,基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出相应减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2427677元,其中:本年收入2427677元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2427677元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少66325.4元,下降2.66%。主要原因分析:在职人员比上年减少1人,基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出相应减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2428757.96元。财政拨款安排支出2427677元,其中:基本支出2382677元,与上年对比减少11325.4元,主要原因是在职人员比上年减少1人,基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出相应减少;项目支出45000元,与上年对比减少55000元,主要原因是市本级部门预算农业项目经费减少55000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休158190元,主要用于退休费及退休公用经费支出;
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出222457.6元,主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出;
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98715.56元,主要用于事业单位医疗支出;
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55570.8元,主要用于公务员医疗补助支出;
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7532.72元,主要用于大病医疗保险及工伤保险费用支出;
2130104 农林水支出-农业农村-事业运行1674189.84元,主要用于在职人员工资福利支出、失业保险、日常公用经费支出;
2130108 农林水支出-农业农村-病虫害控制45000元,主要用于农药减量控害增效项目支出;
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金166020.48元,主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市植保植检站2026年无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额11000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市植保植检站2026年三公经费合计21000元,其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市植保植检站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21000元,较上年无变动,具体情况如下:
1、因公出国(境)费
临沧市植保植检站2025年因公出国(境)费一般公共预算财政拨款0元,较上年无变动。
2、公务接待费
临沧市植保植检站2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1000元,较上年无变动,国内公务接待批次为2次,共计接待10人次。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市植保植检站2026年公务用车购置及运行维护费为20000元,较上年无变动。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无变动;公务用车运行维护费20000元,与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
(二)上级资金
临沧市植保植检站2026上级资金“三公”经费预算0元,较上年无变动。
(三)自有资金
临沧市植保植检站2026自有资金“三公”经费预算0元,较上年无变动。
(四)非财政拨款
临沧市植保植检站2026非财政拨款“三公”经费预算0元。较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)2026年部门预算农业项目经费。通过农药经营人员及使用者培训、发放农药使用技术宣传资料等措施提升科学用药水平,减少化学农药使用量,实现农药减量、控害、增效。加强农药经营许可证管理,开展农药产品质量监督抽查和农药生产经营主体专项检查,依法严肃查处制售假劣农药的违法行为。
(二)2026年农业相关转移支付资金。组织实施小麦、玉米等主要粮油作物病虫害统防统治工作,有效预防控制我市粮油作物重大病虫害发生扩散蔓延危害,减少粮油作物病虫害损失,提升粮油单产,保障粮油作物稳定供给。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市植保植检站2026年机关运行经费安排0元,与上年对比无变动。原因是我单位为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市植保植检站2026年委托业务费安排269000元,与上年对比增加269000元,主要原因是上年无粮油单产提升行动项目。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,临沧市植保植检站资产总额3589300.45元,其中,流动资产17035.35元,固定资产2772265.1元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产800000元。与上年相比,本年资产总额增加125572.67元,其中固定资产增加162124.8元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
(五)空表说明
临沧市植保植检站无政府性基金预算支出,无政府购买服务,无市对下转移支付,无新增资产配置,故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空,特此说明。