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临沧市交通运输局2024年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
临沧市交通运输局是政府工作部门,为正处级,加挂临沧市地方民航发展局、临沧市地方铁路发展局牌子。
1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发,提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、重点工作概述
2024年,面对宏观政策调整、市场环境变化等复杂因素,我们紧扣全市经济发展部署要求,统筹发展和安全,以重点项目建设为抓手,主动争取、攻坚克难、加压奋进,不断完善惠及民生的综合交通运输体系,各项工作稳中有进。
1.主要考核指标圆满完成。强化调度协调和研判分析,全力推进重点项目建设,完成综合交通固定资产投资105.34亿元(其中建安投资96.95亿元),占年度目标任务70亿元的150%。完成综合交通民间投资3.27亿元,同比增长114%,超增速目标任务(-23%)137个百分点。向上争取资金8.027亿元,完成年度目标任务5.2亿元的154%。
2.扎实推进高速公路建设,围绕项目建设中存在的困难问题,主动加强与省交投集团、省建投集团汇报对接,争取资金支持;采取“一路一策”,深入建设一线着力解决砂石料供应、临时用地、矛盾纠纷等要素保障,有效推动了项目建设。2024年12月10日,临清高速公路重点控制性工程王家寨隧道左幅顺利贯通,为项目全线建成通车奠定了坚实基础。云临高速公路重点控制性工程大亮山特长隧道稳步推进推进,左洞掘进1538米,右洞掘进1496米。瑞孟高速公路镇康勐捧大草坝至南伞、耿马勐撒至沧源段具备通车条件,收费立项报批有序推进。南云高速公路重点控制性工程“两桥三隧”(德胜特大桥、澜沧江特大桥,无量山隧道、周家村隧道、丙令1号隧道)全面开工,实现项目全线开工建设。凤巍、双沧高速公路用地征转报件和复建申请工作有序推进。
3.国道219线建设方面。为解决土地规税费、耕地占补平衡指标费用、征地拆迁费筹措困难的问题,多次带队到省交通运输厅、省公路局进行汇报,主动与项目指挥部协商,并取得阶段性成效。目前,永德(户乃)至镇康(白岩)、耿马(班幸)至沧源(南撒)段“工可”、初步设计、施工图设计获得批复,并完成施工招标工作,用地报批等前期工作有序推进。
4.扎实推进农村公路及绿美交通建设。2024年12月4日,召开调度会,对存在的问题逐一研究解决,扎实推进项目建设,取得了较好成效。镇康县被评为全国“四好农村路”示范县。2024年,乡镇通三级公路89公里、30户以上自然村通硬化路781公里、安防工程365公里、危桥改造9座年度目标任务圆满完成;紧扣三年行动目标,科学规划、探索创新,因地制宜、广泛动员参与,建设成效得到省交通运输厅充分肯定,建成绿美公路4190.5公里、绿美铁路7.6公里、绿美机场2个、绿美火车站2个、绿美码头3个,绿美交通三年行动圆满收官。
三、基本情况
(一)机构设置情况
临沧市交通运输局共设置12个内设机构,包括:办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、基本建设管理科、安全监督科(应急办公室)、资产财务科、公路科、铁路建设一科、铁路建设二科、航务科、民航科。
临沧市交通运输局为一级预算单位,所属单位6个,分别是:
1.临沧市公路工程质量监督站
2.临沧市交通运输局总工程师办公室(市高速公路建设管理办公室)
3.临沧市交通建设工程造价管理站
4.临沧市民航发展管理办公室
5.临沧市公路和运输发展中心(市邮政业安全发展中心)
6.临沧市水运发展中心
以上6个所属单位均不独立核算,纳入市交通运输局统一核算。
(二)决算单位构成情况
临沧市交通运输局作为一级预算单位纳入2024年部门决算的编报范围。纳入临沧市交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位:临沧市交通运输局。
纳入本单位2024年度部门决算编报的单位与本单位所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市交通运输局2024年末人员编制数84人,其中:公务员20人,无参照公务员法管理人员编制,事业管理人员和专业技术人员60人,机关和事业工人编制4人;无经费自理人员编制。
编制内实有人员80人。其中:公务员19人,无参照公务员法管理人员,事业管理人员和专业技术人员56人,机关和事业工人5人(由于机构改革下属事业单位工人超编1名,占管理编制);无经费自理人员。
2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员;无经费自理人员。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(无离休人员,退休30人)。本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员,无学生。年末遗属4人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,无超编车辆。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附表1-11)
本单位2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。
本单位公开表格及文档金额单位为万元,若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市交通运输局2024年度收入合计6484.41万元。其中:财政拨款收入6482.86万元,占总收入的99.98%;本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入1.55万元,占总收入的0.02%。与上年相比,收入合计减少1244.34万元,下降16.10%。其中:财政拨款收入减少1245.26万元,下降16.11%,主要原因是本年度省预算内前期工作经费等项目经费收入有所减少;其他收入增加0.92万元,增长146.03%,主要是本年度单位资金账户收到从业资格考试工作补助经费。
二、支出决算情况说明
临沧市交通运输局2024年度支出合计6483.41万元。其中:基本支出1320.93万元,占总支出的20.37%;项目支出5162.48万元,占总支出的79.63%;本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比,支出合计减少1244.72万元,下降16.11%,主要原因是本年度省预算内前期工作经费等项目经费支出有所减少。其中:基本支出增加8.76万元,增长0.67%,主要原因是本年度实有人数增加4人;项目支出减少1253.48万元,下降19.54%,主要原因是本年度省预算内前期工作经费等项目经费支出有所减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障临沧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1320.93万元,人均基本支出16.51万元/人/年。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1256.60万元,占基本支出的95.13%,人均工资福利支出15.71万元/人/年;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.33万元,占基本支出的4.87%,人均日常公用经费支出0.80万元/人/年。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障临沧市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于17项专项业务(其中1项因涉密不作公开)工作的经费支出5162.48万元。其中:基本建设类项目支出231.75万元。重要项目开支及开展工作情况如下:
1、交通行业管理工作经费70.90万元,主要用于高速公路、农村公路、铁路、民航等方面的工作管理经费。
2、春节慰问项目经费51万元,主要用于慰问春节执守在公路建设一线的项目公司。
3、缉私经费7.70万元,主要用于道路运输车辆运输走私缉查相关工作经费支出。
4、临清铁路项目经费200万元,主要用于临清铁路前期工作开展。
5、大理至临沧动车项目经费2400万元,主要用于大理至临沧动车运营补贴。
6、2023年中央界河航道维护项目经费10万元,主要用于中央界河航道维护工作。
7、2024年(本级)农村客运补贴项目经费0.27万元,主要用于农村客运相关工作经费。
8、市级配套农村公路管理养护补助项目经费14万元,主要用于农村公路管理养护方面的工作经费支出。
9、省预算内双沧高速前期工作项目经费200万元,主要用于双沧高速公路可行性研究报告等前期工作开展。
10、“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分经费1093万元,主要用于偿还临翔至清水河高速公路项目国开发展基金付息资金。
11、航线补贴专项经费780万元,主要用于新开“临沧-上海”航线运营补贴。
12、临沧机场跑道道面加铺项目前期工作经费227万元,主要用于临沧机场跑道道面加铺项目前期部分工作,推动项目尽快实施。
13、佤山机场改扩建前期项目经费31.75万元,主要用于沧源佤山机场改扩建开工前支撑性报件编制初稿。
14、单位资金支出经费0.55万元,主要用于春节慰问困难党员。
15、高速公路执法项目经费18.65万元,主要用于加强公路保护和路政管理方面工作开支。
16、市邮政局履职能力建设项目经费55万元,主要用于邮政业健康发展和寄递渠道安全服务保障工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出6482.86万元,占本年支出合计的99.99%。完成年初预算的63.89%,与上年相比减少1245.26万元,下降16.11%,减少的原因是本年度省预算内前期工作经费等项目经费支出有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,该项目年初预算经费不属于本单位编制。此项目涉密不作公开。
2.社会保障和就业(类)支出205.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的108.39%。主要用于各类社会保险缴费;造成预决算差异的主要原因是本年度实有人员比安排预算时增加。
3.卫生健康(类)支出83.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的99.77%。主要用于单位职工保险缴费;造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数变动。
4.交通运输(类)支出6053.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%,完成年初预算的62.19%。主要用于单位人员经费、日常运转公用经费及交通运输方面项目经费;造成预决算差异的主要原因是本年度省预算内前期工作经费等项目经费实际安排有所减少。
5.住房保障(类)支出88.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,年初无此项预算。主要用于职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是住房公积金费用年初预算经费不属于本单位编制。
6.其他(类)支出51.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的100.00%。主要用于慰问春节执守在公路建设一线的项目公司;预决算无差异。
除以上支出类别外,本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元,决算为4.50万元,决算完成年初预算的64.29%;支出决算较上年减少2.22万元,下降33.04%。减少的原因是本年度公车未有大修,且部分出差采取租车出行方式,故公车运行维护费比去年减少。
1.本年度本单位未发生因公出国(境)经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元,决算为2.50万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%,完成年初预算的50.00%;支出决算较上年减少3.22万元,下降56.29%。减少原因是本年度公车未有大修,且部分出差采取租车出行方式,故公车运行维护费比去年减少。
4.公务接待费支出年初预算为2.00万元,决算为2.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加1.00万元,增长100.00%。增长原因是综合交通业务在开展过程中,各项检查、调研等次数较上年增加导致公务接待较上年增加。
具体是国内接待费支出决算2.00万元(未发生外事接待费支出),未发生国(境)外接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的64.29%,支出决算较上年减少2.22万元,下降33.04%。减少的原因是本年度公车未有大修,且部分出差采取租车出行方式,故公车运行维护费比去年减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国(境)费;本年度本单位未发生公务用车购置费;公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元,决算为2.50万元,完成年初预算的50.00%,比上年同期减少3.22万元,同比下降56.29%,减少的原因是本年度公车未有大修,且部分出差采取租车出行方式,故公车运行维护费比去年减少;公务接待费支出年初预算为2.00万元,决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,比上年同期增加1.00万元,同比增长100.00%,增加的原因是综合交通业务在开展过程中,各项检查,调研等次数较上年增加导致公务接待较上年增加。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
(1)本年度本单位未安排因公出国(境)。
(2)本年度本单位未安排购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综合交通各个部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(3)安排国内公务接待26批次(无外事接待批次),接待人次297人(无外事接待人次)。主要用于接受上级部门因工作需要开展调研、监督检查各项工作发生的接待支出。本年度本单位未安排国(境)外公务接待活动。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市交通运输局2024年机关运行经费支出64.33万元,其中:行政单位64.33万元,参公管理单位0万元。机关运行经费支出比上年减少2.77万元,下降4.13%,主要原因是本年度厉行节约,缩减日常开支。单位机关运行经费主要用于职工出差费,办公费,水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,临沧市交通运输局资产总额47623.70万元,其中,流动资产45495.16万元,固定资产2113.49万元(净值),无形资产15.05万元(净值),无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加131.75万元,增长0.28%,原因是本年度预付项目资金,且暂收款项暂未拨付。其中固定资产增加40.47万元,增长1.95%,原因是本年度收到无偿划拨固定资产一批。本年度本单位无处置房屋建筑物、车辆、无报废报损资产、无房屋出租。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2024年度,临沧市交通运输局政府采购支出总额2.12万元,其中:无政府采购货物支出、政府采购工程支出;政府采购服务支出2.12万元。授予中小企业合同金额2.12万元,其中:授予小微企业合同金额2.12万元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
1、绩效目标的设立情况:根据行业特点,设立五个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一:加快推进临沧交通基础设施建设,积极拓宽融资渠道,努力完成公路水路建设任务,实现临沧综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二:加大全市公路水路养护投入,全面提升管养水平,实现公路水路的安全畅通,为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三:加强交通运输行业管理,大力推进产业结构调整,提升交通运输服务质量和管理水平;努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设,促进交通运输物流业发展。抓好安全生产,落实节能减排,强化综治维稳工作,创建平安交通。强化行业基础管理水平建设,为建设全市综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设,全面提升服务质量和管理水平。部门绩效目标四:完成固定资产投资70亿元,完成向上争取资金5.2 亿元,为全市综合交通运输发展提供有力保障。
2、绩效自评工作情况:按照临沧市财政局的统一安排,绩效自评工作的开展过程如下:一是确定自评范围,临沧市交通运输局2024年一级预算项目、市对下专项转移支付项目以及年度中追加预算项目均列入自评范围;二是收集相关初年项目绩效目标表。绩效自评工作的组织实施按照临沧市财政局要求,一是对2024年的预算项目支出进行全面清理,二是设定绩效评价指标,三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析,四是分析收集的资料并形成自评结论,五是撰写自评报告,六是上报自评报告。
3、评价情况分析及综合评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价等级为“优”。
(详见附表13)
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附表14)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附表15)
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000934801111