(一)基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增61.68万元,增幅19.98% 。主要变动原因如下:2017年12月国家规范津补贴增资。
1.工资福利支出较上年增83.8万元,增28.91 %。主要原因是:2017年12月国家规范津补贴增资。
2.商品和服务支出较上年减2.88万元,减7.07 %。主要原因是:压缩一般性公共基本支出。
3.对个人和家庭补助支出较上年增19.25万元,增68.65 %。主要原因是:2017年住房公积金摆在对个人和家庭补助。
(二)项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减50万元,减50 %。主要原因是:财政项目经费缩减,有效降低行政成本。
二、“三公”经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为19.79 万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出17.9 万元,公务接待费支出1.89万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数19.9万元减少0.11万元,减幅0.55%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费:0万元,以上年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费:17.9万元,其中:
2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数0万元相比持平;公务用车运行维护费17.9万元,与上年预算数年18万元相比减少0.1万元。经费主要用于出差途中公车燃油费、过路费、车辆修理费用支出。