一、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算较上年增加163.08万元,增幅主要变动原因如下:
1、工资福利支出较上年增加293.98万元,增幅31.37%。主要原因是:人员增加,工资上调。
2、商品和服务支出较上年减少78.59万元,减幅30.26%。主要原因是:专用材料费预算减少、其他商品和服务支出预算减少。
3、对个人和家庭补助支出较上年减少4.32万元,减幅3.21 %。主要原因是:生活补助费等基本支出减少。
2018年项目支出预算较上年减少53万元,减幅41.40%。主要原因是:非税上缴财政国库收入减少。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为32.90万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出20万元,公务接待费支出12.90万元。
2018年:三公“经费预算数比2017年预算数增加13.90万元,增幅73.16 %。增加的主要原因是:脱贫攻坚、健康扶贫下乡出差,公务用车运行费增加。
1、因公出国(境)费:0
2、公务用车购置及运行维护费。其中2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比持平;公务用车运行维护费20万元,与上年预算数年相比增加了14万元,经费主要用于去基层脱贫攻坚、健康扶贫、业务督导等公务用车运行支出。
3、公务接待费:2018年公务接待费预算数12.90万元,与上年预算数相比减少0.1万元。经费主要用于接待上级业务专家指导公务接待费。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。