一、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增12.01万元,增幅8.7% 。主要变动原因如下:
1.工资福利支出较上年增14.64万元,增12.8 %。主要原因是:2018年新招聘工作人员1名,在职人员工资增加。
2.商品和服务支出较上年减0.56万元,减5.8 %。主要原因是:2017年退休1人。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少2.07万元,减幅 16%。主要原因是:2017年住房公积金纳入对个人和家庭补助核算,2018年住房公积金纳入工资福利支出核算。
(二)项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减10万元,减幅100 %。主要原因是:市财政没有安排项目预算。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为3.7万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出3.0万元,公务接待费支出0.7万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.23万元,减幅 53 %。增减的主要原因是:认真执行中央八项规定,厉行节约开支。具体情况如下:
1.因公出国(境)费:0万元。
2.公务用车购置及运行维护费3.0万元。其中:
2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比无变化;公务用车运行维护费3.0万元,与上年预算数年相比持平。经费主要用于公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费:2018年公务接待费预算数0.7万元,与上年预算数相比减少0.83万元。经费主要用于开展业务工作接待相关人员。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。