一、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算较上年增23.62万元,增幅11.27%。主要变动原因如下:
2018年项目支出预算与上年一样,无市本级安排项目。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为7.8万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出5.2万元,公务接待费支出2.6万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.3万元,减幅3.85%。具体情况如下:
2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数无变化;公务用车运行维护费5.2万元,与上年预算数相比减少0.2万元。经费主要用于省内出差、下乡、检查工作等支出。
3、公务接待费:2018年公务接待费预算数2.6万元,与上年预算数相比减少0.1万元。经费主要用于省上领导工作调研、州市业务交流学习等支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。